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- 2021-05-12 发布
内部审核报告
接收部门:
接收部门签收:
发出部门:内部审核小组
发出日期:
条款号
审 核 内 容
审核
不 符 合 描 述
对应纠正
措施单号
备注
内部审核员:
管理者代表:
说明:“审核”栏中使用符号代表(符合:○ 不符合:△ 需追踪(观察项): )