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- 2021-05-28 发布
采购申请管理流程
序
号
总经理 财务部
采购
经理
采购员 相关部门 相关规程/表单
1
2
3
4
5
6
物资请购单
订购单
采购需求汇总表
汇总采购
需求
替代品采购
申请
采购预算审
批
审核
提出采购
申请
库存调查
执行采购
填写采购申
请表
否
采购管理制度
审批
采购到
所需物资
采购需求计划、采购
计划书
采购合同6
入库
使用
采购申请管理流程说明
流程节点 责任人 工作说明
1
提出采购
申请
相关部门
1.各部门应根据日常经营活动需要,提出采购申请
2.各部门向采购部递交请购单,请购单要说明请购的品名、数
量、需求的日期、预算金额等内容
2 汇总采购需求 采购员
采购部根据请购单的内容对采购需求进行汇总,并进行需求分
析,制订采购计划
3 库存调查 采购员 查核采购物资库存情况
4
采购预算 采购员 进行采购预算,上交采购经理审批
审批 采购经理 审批采购预算
审核 财务部 对采购申请进行预算复核,并交总经理审核
审批 总经理
审批签字,特别是数额较大的采购项目,必须有总经理的审批
签字
5 执行采购 采购部
采购经理安排采购任务,制订采购作业计划,并组织实施采购
工作,参照采购总流程
6
替代品采购
申请 相关部门
1.当不能采购到计划采购物资时,由采购部或所需采购物资部
门提出替代品采购申请
2.一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门经理审批,重
要物资或者关键物资的替代品采购申请由总经理审批,若采购
物资涉及相关技术方面的问题,应有相关技术人员的参与
入库使用 采购合格的物资,交由仓储部入库,分发使用
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